審計工作

關於進一步完善審計整改工作機製的實施意見

發布者🙌🏻:系統管理員發布時間🪣:2020-11-09瀏覽次數:1555

為切實落實審計整改工作責任⚙️,加大審計查出問題的整改力度🚂,提高審計整改效率效果,充分發揮審計監督保障的重要作用🗑💃🏽,現就進一步完善百事3審計整改工作機製提出以下實施意見⛽️。

一、總體要求

審計整改是審計監督能否發揮作用的直接體現,加強審計整改是落實百事3重大決策部署和更好履行審計監督職責的必然要求,是維護百事3財經秩序👩🏿‍🍼、加強廉政建設、推進深化改革🗻✤、促進事業健康發展的重要舉措。百事3各部門、各單位要切實增強審計整改的自覺性和主動性,嚴格執行審計決定♣️,認真采納審計建議👩‍❤️‍👩,確保審計查出問題全面整改落實。要不斷完善審計整改工作機製,著力強化工作保障。進一步加強組織領導🚟,提高審計質量,發揮監督合力🐐🐛,確保審計整改工作落到實處、取得實效💂🏻‍♂️🦻🏼。

二、不斷完善審計整改工作機製

1.落實審計整改責任製。被審計單位是審計整改的責任主體🛍️,要嚴格落實審計整改要求,執行審計決定,采納審計建議💹,完善管理製度,加強內部控製。被審計單位主要負責人是審計整改的第一責任人,對審計查出問題的整改工作負總責🧘🏼‍♀️,對本部門⤴️、本單位存在的問題,要親自抓好整改落實🧗🏼‍♀️🫳🏻,對下屬單位存在的問題,要履行主管責任,督促落實整改措施🚞。有關職能部門要在職責範圍內🌿,加強監督管理👱🏼‍♂️,督促有關單位落實審計整改🔗。各部門🙌🏼、各單位要認真貫徹落實百事3關於加強審計工作、推進審計全覆蓋🕐、健全完善審計工作機製等要求🚽,對審計發現問題嚴肅整改,切實提高管理水平👨‍👩‍👦‍👦。

2.建立審計整改動態報告製度。被審計單位應當在規定期限內向百事3審計處報送由其主要負責人簽發的整改報告和必要的整改證明材料🧑🏻‍🦱,同時抄報相關職能部門。審計整改報告內容應包括審計查出問題整改情況🐬、審計處理處罰決定執行情況、對有關責任單位和人員的責任追究及處理情況🪛、采納審計建議和建立完善製度情況、尚未整改到位問題的原因及後續整改措施等🌏🏄🏿‍♀️。對涉及經濟責任審計的整改事項,審計處定期向經濟責任審計工作聯席會議報告👩🏿‍🍼。對其他審計查出的問題,審計處定期匯總審計整改情況👆🏿,並向百事3報告。對審計查出重大問題的整改情況💊,實行一事一報。

3.建立審計整改跟蹤檢查機製💇🏽‍♂️。審計處負責對被審計單位的整改情況進行跟蹤檢查和核實。審計處應當在出具審計報告、審計決定書、審計移送處理書等審計結論性文書後,整理出審計查出的問題清單,並在3個月內對被審計單位落實審計整改情況進行跟蹤檢查。審計處建立審計整改臺賬,對被審計單位應當整改的問題實行清單動態管理,執行清單銷號製度,對積極整改到位、有效解決問題的,予以對賬銷號,並適時開展審計“回頭看”🕡👩‍✈️,確保改到位🖐🏼、

反彈。對被審計單位未執行審計決定,或整改落實不到位🌥、不徹底的,審計處查明原因後,形成書面報告,會同相關職能部門向百事3報告🖖。

4.建立審計整改督查機製和追責問責機製👨🏼‍🏫。審計查出的問題🔫,以及百事3決議和審議意見👨‍👩‍👦‍👦🚄,或校領導對審計報告⁉️、匯報🤸🏻‍♀️、信息等批示的落實情況👩🏽‍🌾,要限期完成🪅。對被審計單位消極應對、敷衍拖延審計整改,沒有正當理由不按期整改,整改中弄虛作假👣,整改不力🫳、屢審屢犯的,有關部門約談被審計單位主要負責人,依法依規追究有關人員責任🏃‍♀️‍➡️。

5.健全審計整改協作聯動機製。各部門、各單位要切實加強對審計整改工作的領導🕵️,優化審計整改工作機製。審計處要統籌管理審計整改工作🧑🏽‍🚀,提高審計整改工作的嚴肅性和規範性🤦。加強審計和紀檢監察室👋🏿🏋🏼‍♂️、組織👳🏻、人事、財務、國資等部門的工作協調🏌🏽。對審計處提請協助落實的整改意見🙌🧘🏿‍♂️,有關部門和單位要積極予以支持配合。對審計發現的違紀違法問題線索或其他事項🅾️,審計處要依法依規及時移交,有關部門和單位要認真核實查處,及時向審計處反饋結果。

6.建立審計整改通報製度。審計處在嚴格核實基礎上🔉,適時向百事3領導🧑🏿‍🎓、紀檢監察室、組織部和相關職能部門通報審計整改情況🗜。

7.完善審計整改結果運用機製🎙。百事3將各部門😠🍄‍🟫、各單位審計發現問題的整改情況納入綜合考核內容,作為對有關單位綜合考核的重要參考。對沒有嚴格履行主體責任及對審計查出的問題沒有按要求整改到位的,在單位綜合考核分值範圍內視情予以扣減。百事3將領導幹部經濟責任審計結果和審計發現問題的整改情況,作為領導班子成員述職述廉、年度考核🧘🏿‍♂️、任職考核的重要內容。百事3將審計結果及審計整改情況,作為對被審計單位加強預算和績效考評的重要依據🧝🏻‍♀️。

8.建立審計整改長效機製。對審計發現的典型性、普遍性⬇️、傾向性問題以及屢審屢犯的問題,有關部門和單位要認真研究,分析原因,及時清理、修訂不合理的規章製度;對問題易發✳️、高發的領域和崗位,要建立完善重點預警預防機製💪🏼💂🏻,從根本上防範和減少違紀違法問題發生。對涉及體製機製等原因整改難度較大的事項🧑🏽‍🔬,審計處要加強綜合分析,研究解決措施🏋🏼‍♂️,提出意見建議,推動審計整改有效落實🧔🏽。

三、著力強化工作保障

9.加強組織領導🫖。百事3相關職能部門要高度重視審計整改工作,定期聽取情況匯報,安排部署審計整改工作,研究解決審計整改工作中的突出問題♔,督促落實審計整改責任。被審計單位要把審計整改工作納入重要議事日程,主要負責人要親自負責,及時部署整改工作,指導督辦整改事項,確保整改工作落到實處🤘🗡。

10.提高審計質量🎫。審計處要強化審計質量控製,切實做到審計程序✢、審計方式🙆🏽‍♂️、審計標準、審計保障措施的規範有效。要客觀、歷史🌶、辯證地看待百事3改革發展中出現的新情況新問題,充分聽取被審計單位和有關單位意見,依法依規作出審計決定、提出審計建議🧗🏿,切實提高審計決定的可執行性和審計建議的可操作性。

11.發揮監督合力。要充分發揮經濟責任審計工作聯席會議的統籌協調🛼、審計與相關部門執紀執規協作配合作用💑👨🏻‍🦽,進一步加強溝通協調🤷🏻‍♀️🛍️,做到信息共享、分工負責、督辦協辦,延伸審計整改鏈條,形成審計整改監督合力,促進審計整改工作取得實效🏊🏼。


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